Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру, как правильно в 1С 8.3 сделать проводки по следующей операции:
Клиент (ФЛ) сделал полную оплату наличными за тур в турагентство (OOO на УСН 15%) 150000 руб. Пробит чек на ККТ. Делаю кассовый документ в 1С на поступление дс (Дт 50.01 Кт 62.02 – система ставит автоматом, надо ведь менять вручную на 62.01?)
Когда загружаю выписку из банка, то корректирую, что это Оплата от покупателя (а не Поступление по платежным картам, как встает автоматически – деньги вносятся на р/сч через банкомат (самоинкассация), по проводкам автоматом встает Дт 51 Кт 62.02 – получается, что задвоен кредит счета 62.
Как надо сделать? Удалить проводку, загруженную из банка? И сделать вручную Дт 51 Кт 50? Или как-то скорректировать эту загруженную из банка операцию?
Спасибо.