Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации. Строительная организация на УСН пользовалась льготой, т.е. мы платили 20% в ПФР и несчастные. От соц страхования и мед страхования были освобождены.
В 2017 году в 1 и 2 квартале организацией не были получены доходы, как выяснилось, в данном случае мы не имеем право пользоваться льготой, а должны перечислять взносы по обычным тарифам. Потом, когда деньги поступят на р/с от заказчиков по договорам подряда у нас возникнет право на льготу и мы сможем с начала года сделать перерасчет.
На сегодняшний день в ИФНС были отправлены отчеты "Расчет страховых взносов" с учетом льготы. Сейчас мы хотим исправить данную ошибку, подать корректирующие отчеты, но предварительно заплатить взносы, чтобы не получить штрафа.
Скажите, каким образом мы должны исправить данную ошибку? текущей датой доначислить взносы или делается перерасчет с начала года?
То есть необходимо будет перепровести документы по начислению налогов (взносов) с ФОТ с января.
Работаем в программе Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.33)
Какие сопроводительные документы необходимо будет оформить? Бухгалтерскую справку и т.д.